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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-07 14:01

你好  你可以不做結(jié)轉(zhuǎn)   等次月有稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)交稅

卓小月? 追問

2019-12-07 14:02

應(yīng)交稅費借方有余額就是對的吧?

meizi老師 解答

2019-12-07 14:03

你好 嗯 是的 因為你進項稅 有

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你好 你可以不做結(jié)轉(zhuǎn) 等次月有稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)交稅
2019-12-07 14:01:17
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
你好 借;銀行存款6630%2B51,000,貸;主營業(yè)務(wù)收入 51,000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6630
2020-07-03 14:43:09
http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助
2019-07-25 10:59:23
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