老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師您好,公司現(xiàn)在籌建期,今年稅局讓我們交以前年度沒有交的城鎮(zhèn)土地使用稅,請(qǐng)問應(yīng)該通過以前年度損益科目核算嗎?
答: 你好,都放在開辦費(fèi)里面的。
老鼠,像公立醫(yī)院這種單位,2020年交的2019年下半年的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做分錄,直接入費(fèi)用類 還是要考慮以前年度損益
答: 你好,同學(xué)。你2019年計(jì)提了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司正在開辦期(在建廠房),繳納的以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅是直接計(jì)入管理費(fèi)用-城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?還是需要先進(jìn)行以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,這籌辦期直接計(jì)入管理費(fèi)用-管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。


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2019-12-12 15:20
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2019-12-12 15:21
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2019-12-12 16:00
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