
老師,請(qǐng)問(wèn)被靠掛方付款給靠掛方扣除管理費(fèi)費(fèi)用和稅金,靠掛方怎么作會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,這個(gè)額計(jì)入成本核算的
你好我問(wèn)一下,現(xiàn)在沖減上一年管理費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,你還要用哪一個(gè)科目沖減呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)我19年有一筆分錄做錯(cuò)了,做的是:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其實(shí)應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 ,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我在2020年要更正這筆分錄如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號(hào)

