老師,公司是做國際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個(gè)稅目,名稱就是空倉費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計(jì)所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

您好,老師,我想問一下,購商品時(shí)分錄:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款發(fā)生退貨時(shí):是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))還是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
答: 您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
請問一月份采購了原材料,收到了發(fā)票,做了賬借:原材料借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款二月份發(fā)現(xiàn)材料不行,退貨。發(fā)票一月份已抵扣了,就申請抵扣方申請紅字信息發(fā)票。然后在收到那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候如何做賬?請問這個(gè)稅應(yīng)該是掛的進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?貸方還是借方?
答: 你好,收到材料退貨負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以計(jì)入貸方正數(shù)或者借方負(fù)數(shù)(兩種方式都是可以的)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問:我單位收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù),要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,這個(gè)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用 —20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 10 應(yīng)付賬款 —30對嗎?
答: 你好 負(fù)數(shù)發(fā)票,不是轉(zhuǎn)出的概念 借:管理費(fèi)用 —20 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 -10 貸 應(yīng)付賬款 — -30


燕 追問
2019-12-28 15:03
鄒老師 解答
2019-12-28 15:04