
上年度預提一筆費用,本年度取得發(fā)票,應該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用
答: 你紅字沖銷就可以了,同學
帳面上當年實際發(fā)生的支出:借管理費用――裝修費 貨其他應付款――裝修隊。當年沒有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時如何做帳務處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調整貸其他應付款 借其他應付款貸以前年度損益調整 這個費用可以在實際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問去年的發(fā)票今年2月才拿回來,去年的,管理費用差旅費應該怎么做賬呢?1.去年 借管理費用 貸其他應付款 今年再 借其他應付款 貸現(xiàn)金2.還是去年做 借管理費用 貸現(xiàn)金 然后今年取得發(fā)票貼在去年
答: 您好 請問發(fā)票金額跟去年分錄金額一致么


lucky 追問
2019-12-30 22:08
種老師 解答
2019-12-30 22:09