2016年6月份在老會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下做了預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在3月份了才取得發(fā)票如何做分錄?當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi)
小白
于2017-03-12 21:25 發(fā)布 ??1020次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-12 21:45
好,謝謝老師,那如果2016年有估價(jià)入庫(kù)是不是先紅沖原來的分錄,然后在按發(fā)票的金額入賬?
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你紅字沖銷就可以了,同學(xué)
2019-12-30 22:02:48

你好,金額不大的是嘛
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
這個(gè)費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
2019-11-28 21:15:27

您好,3月份分錄,借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi),正數(shù),借;管理費(fèi)用-裝修費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-03-12 21:27:25

正規(guī)計(jì)提分錄不是這樣做的,因?yàn)槟銢]繳,是不能掛個(gè)人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個(gè)問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34

您好
請(qǐng)問發(fā)票金額跟去年分錄金額一致么
2020-04-13 10:24:50
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王雁鳴老師 解答
2017-03-12 21:27
王雁鳴老師 解答
2017-03-12 21:47