
帳面上當(dāng)年實際發(fā)生的支出:借管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 貨其他應(yīng)付款――裝修隊。當(dāng)年沒有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個費(fèi)用可以在實際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
上年度預(yù)提一筆費(fèi)用,本年度取得發(fā)票,應(yīng)該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 你紅字沖銷就可以了,同學(xué)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費(fèi)用-社保款(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 貸:其他應(yīng)付款-社???本月已交上月未繳的社保并取得發(fā)票,如何入賬
答: 正規(guī)計提分錄不是這樣做的,因為你沒繳,是不能掛個人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種

