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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-31 16:03

1、先做出口收入

借:營業(yè)費用   

貸:主營業(yè)務收入——出口收入 

同月按出口步驟做進項稅額轉出處理

借:主營業(yè)務成本

貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出

2、次月以后,按照內銷處理

借:主營業(yè)務收入——出口收入

貸:主營業(yè)務收入——內銷收入  
應交稅金——增值稅——銷項稅額

同時沖減進項稅額轉出所做的分錄

小涵涵 追問

2019-12-31 16:04

為什么次月要按照內銷處理,不是免稅的嗎

小涵涵 追問

2019-12-31 16:07

有報關單的,稅務上可以免稅的,不用視同銷售,除非特殊原因才會視同銷售的

樸老師 解答

2019-12-31 16:16

你們是免稅就做免稅

小涵涵 追問

2019-12-31 16:18

進項稅退稅勾選的,直接 借:主營業(yè)務成本

                                      貸:應交稅金——增值稅——進項稅 嗎

樸老師 解答

2019-12-31 16:26

你是說進項轉出的對不對

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