
老師你好,12月份我進(jìn)項大于銷項,有留抵,因為這個留抵要跨年,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要我這個分錄怎么做?
答: 留抵不需要處理,次年繼續(xù)使用本年的留抵余額
本月銷項10萬,進(jìn)項12萬,月末需要做賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 12
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這月銷685.52 有進(jìn)項稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務(wù)處理
答: 您好,有留抵進(jìn)項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。


仙人球 追問
2020-01-01 19:38
桂龍老師 解答
2020-01-01 20:17