
收到銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,但是賬面已無庫(kù)存,怎么做分錄呢?沖成本還是收入?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
收到銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄?。?/p>
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年十二月份給客戶開了一張發(fā)票客戶一直未來取這個(gè)月開了張負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄呀
答: 借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款

