
一般納稅人申報納稅填增值稅減免稅申報明細表第二、免稅項目第10欄 免征增值稅項目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 你好,你們是免增值稅的,含稅的,和不含稅的收入是一樣的,稅率是零。
上年度含稅收入10054,實際做賬時未做銷項稅,全部計入收入,并按10054的金額免征增值稅,現(xiàn)如何處理
答: 你好,先正常計提然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師免征增值稅項目的收入,做分錄時,還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅嗎
答: 你好!發(fā)票怎么開的?如果是免稅字樣就不體現(xiàn)銷項稅了
上月做賬時免征增值稅多做了0.01,這個月要怎么處理?上月做的分錄是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 ,貸 營業(yè)外收入 免征增值稅,多做了0.01
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢?
增值稅稅負=實際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負=實際繳納的增值稅/(不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入)嗎?

