公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師你好,請問我單位是供排水公司,根據(jù)新疆的政策規(guī)定,我單位給員工繳納的社保單位那塊享受了社保返還,收到社保返還是2019年 4季度的,咋樣做賬務(wù)處理,會計分錄咋樣處理。
答: 享受了社保返還, 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
請問社保滯納金如何賬務(wù)處理?會計分錄怎么做?
答: 你好! 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,疫情期間社保退費應(yīng)該怎么做分錄進行賬務(wù)處理?
答: 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)


藍雪花 追問
2020-02-04 11:14
紫藤老師 解答
2020-02-04 11:15
紫藤老師 解答
2020-02-04 11:15