
月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請(qǐng)問(wèn)怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
商品非常損失,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,怎么做分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 同學(xué),你好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅未做分錄,其未有余額,現(xiàn)在怎么調(diào),分錄怎么做?
答: 你好,補(bǔ)做分錄,借原材料(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)月認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,月末如何處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅都有的多需要怎么做分錄,沒(méi)抵扣的留底稅也沒(méi)認(rèn)證
本月進(jìn)項(xiàng)稅36457.27.加計(jì)抵扣10%(36457.03).一共抵扣了394240.19.應(yīng)該怎么做分錄?

