
月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
商品非常損失,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,怎么做分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 同學(xué),你好,借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅未做分錄,其未有余額,現(xiàn)在怎么調(diào),分錄怎么做?
答: 你好,補(bǔ)做分錄,借原材料(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)月認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,月末如何處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄呢?
老師,如果我上個月做了進(jìn)項(xiàng)稅也認(rèn)證抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不能抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄?
我公司有兩張關(guān)稅,有一張稅局對比通過了,進(jìn)行了抵扣,有一張對比不通過,請問我要怎么轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄?


笑笑老師 解答
2017-03-22 11:44
笑笑老師 解答
2017-03-22 11:51