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卿金云
于2019-11-20 15:14 發(fā)布 ??606次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-20 15:20
你好,借:原材料等 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
商品非常損失,進項稅已經抵扣,怎么做分錄進項轉出
答: 同學,你好,借營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣的進項稅未做分錄,其未有余額,現在怎么調,分錄怎么做?
答: 你好,補做分錄,借原材料(負數),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額
當月認證未抵扣的進項稅,月末如何處理呢?結轉如何做分錄呢?
討論
老師,請問下,我們每個月的進項稅都有的多需要怎么做分錄,沒抵扣的留底稅也沒認證
老師您好!進項稅進行抵扣如何做分錄?
請問4月份進項稅有14元沒有抵扣完,需要做分錄嗎?
本月進項稅36457.27.加計抵扣10%(36457.03).一共抵扣了394240.19.應該怎么做分錄?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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