
上月賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額是應(yīng)該等于本期申報(bào)表中期末留抵稅額嗎?
答: 您好 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是留抵稅額
應(yīng)交增值稅和期末留抵稅額差了一千多,這是對(duì)的嗎
答: 你是指賬上與申報(bào)表嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)期末有留抵稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(金額等于當(dāng)期期末留抵稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) (金額等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額) laosi 老師 這個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
答: 沒(méi)太明白你什么意思,你這個(gè)留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)啊。


sunny 追問(wèn)
2020-03-08 14:06
文老師 解答
2020-03-08 14:19