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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-11 15:11

你好 沒認(rèn)證的話 做待認(rèn)證進(jìn)項稅去的 。    認(rèn)證了就要申報 去留抵的。     你結(jié)轉(zhuǎn)留抵進(jìn)項稅就行了

美好 追問

2020-03-11 15:24

老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅是從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)過去的還是在收到發(fā)票時就計入的科目?因為我收到進(jìn)項發(fā)票,都統(tǒng)一做的進(jìn)項稅額科目,認(rèn)證都是賬做完了再去認(rèn)證的。

美好 追問

2020-03-11 15:26

所以留底沒有認(rèn)證的但是做了賬的發(fā)票,我一般都沒有去管它。直接放在進(jìn)項稅額里邊的。這樣對嗎?

meizi老師 解答

2020-03-11 15:34

你好  比如你收到發(fā)票 你不想認(rèn)證就是做待認(rèn)證進(jìn)項稅。  認(rèn)證了要抵扣了 就從待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 去抵扣。

美好 追問

2020-03-11 16:11

嗯嗯,我理解你的意思,但是我都是來一張發(fā)票及時做賬,統(tǒng)一做到進(jìn)項稅額科目。最后做完賬才拿一部分認(rèn)證。這種情況留下來沒有認(rèn)證的部分還留在進(jìn)項稅額里邊。不需要做賬務(wù)處理嗎?

meizi老師 解答

2020-03-11 16:13

你好先做待認(rèn)證進(jìn)項稅去 。 認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項稅

美好 追問

2020-03-11 16:18

嗯,那我再多問一句,由于來票就及時入賬了,可以月末把沒有認(rèn)證但是入賬的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?不用一開始就做待認(rèn)證。

meizi老師 解答

2020-03-11 16:21

你好 沒有認(rèn)證的 直接在待認(rèn)證進(jìn)項稅里面放著 。 不需要你做進(jìn)項稅 后在去轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅去的。   你一開始沒認(rèn)證就不能做進(jìn)項稅

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你好,2月份的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2022-04-16 09:42:30
你好 沒認(rèn)證的話 做待認(rèn)證進(jìn)項稅去的 。 認(rèn)證了就要申報 去留抵的。 你結(jié)轉(zhuǎn)留抵進(jìn)項稅就行了
2020-03-11 15:11:14
你好 5月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款 6月份,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-06-05 16:34:09
你好勾選后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2024-04-02 16:13:42
你好! 是的,可以的。你的理解很對
2020-07-15 07:53:07
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