
老師,我的進(jìn)項發(fā)票1月已記賬,,在1月記了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,2月才認(rèn)證抵扣,2月怎么做賬?
答: 你好,2月份的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
老師你好,請問2月份有進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)做賬到2月了,但是沒有認(rèn)證,因為進(jìn)項數(shù)字夠了。留給3月,請問留下來的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到帶認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
答: 你好 沒認(rèn)證的話 做待認(rèn)證進(jìn)項稅去的 。 認(rèn)證了就要申報 去留抵的。 你結(jié)轉(zhuǎn)留抵進(jìn)項稅就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!進(jìn)項稅額是按照對方開給發(fā)票做賬,還是按照采購單做進(jìn)項,對方給我開的進(jìn)項發(fā)票面值大,只能讓月底取,
答: 你好!按發(fā)票來做賬的了。


寧馨兒 追問
2020-04-03 23:33
郭老師 解答
2020-04-03 23:33
寧馨兒 追問
2020-04-03 23:37
郭老師 解答
2020-04-03 23:38