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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-03-01 10:50

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-03-01 10:52

跨月紅沖作廢了一張發(fā)票,這個月是不是做一張相反的分錄就可以了。

宋生老師 解答

2018-03-01 11:00

您好!是的。紅字發(fā)票就是做相反的分錄。

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-03-01 11:02

發(fā)票要怎么分開,紅沖的那張發(fā)票和重新開具的正數(shù)發(fā)票貼在下個月。

宋生老師 解答

2018-03-01 11:05

你好!發(fā)票就貼在你第一個分錄上就好了。然后認(rèn)證后再網(wǎng)上打印認(rèn)證的清單,作為認(rèn)證的時候的原始單據(jù)

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-03-01 11:11

知道了,謝謝。

宋生老師 解答

2018-03-01 11:12

你好!不客氣的。

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你好,2月份的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-16 09:42:30
你好 沒認(rèn)證的話 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去的 。 認(rèn)證了就要申報(bào) 去留抵的。 你結(jié)轉(zhuǎn)留抵進(jìn)項(xiàng)稅就行了
2020-03-11 15:11:14
你好 5月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款 6月份,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-06-05 16:34:09
你好勾選后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-04-02 16:13:42
你好! 是的,可以的。你的理解很對
2020-07-15 07:53:07
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