請問報關數量應該是800個填成了200個 發(fā)票已經開 問
同學,你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學,你好 計入管理費用。 二級科目可以根據企業(yè)情況定,一般計入服務費 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設備讓對方看設備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答

老師,我的進項發(fā)票1月已記賬,,在1月記了待認證進項稅額,2月才認證抵扣,2月怎么做賬?
答: 你好,2月份的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
老師你好,請問2月份有進項發(fā)票,已經做賬到2月了,但是沒有認證,因為進項數字夠了。留給3月,請問留下來的進項稅額需要轉到帶認證進項稅額嗎?
答: 你好 沒認證的話 做待認證進項稅去的 。 認證了就要申報 去留抵的。 你結轉留抵進項稅就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
5月進項發(fā)票已認證,6月才付款。這筆進項稅額怎么做賬?
答: 你好 5月份,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款 6月份,借;應付賬款,貸;銀行存款
進項稅額當月抵扣不完,可不可以當月用多少進項發(fā)票就做多少進項發(fā)票,當月用不到的進項發(fā)票等以后用的時候再做賬?
老師,請問下我去年的一張進項票現在才發(fā)現有錯誤,跨年了怎么辦,當時做賬做的進項稅額,后來發(fā)票勾選的時候沒有這張票,我當作的普票來做賬,現在發(fā)現有個字母開錯了,


左岸 追問
2018-05-16 17:04
鄒老師 解答
2018-05-16 17:04