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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-15 08:54

你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料  貸 應(yīng)付賬款

匆匆那年 追問

2020-03-15 09:00

我去年收到原材料時就已經(jīng)按含稅價做帳了,現(xiàn)在是收到專票了

紫藤老師 解答

2020-03-15 09:00

借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款

匆匆那年 追問

2020-03-15 09:03

?
我去年已經(jīng)做了一筆,現(xiàn)在又做一筆???平時在同一年度內(nèi)時,我是收到發(fā)票后沖之前的暫估入庫,現(xiàn)在是跨年了

紫藤老師 解答

2020-03-15 09:03

根據(jù)兩者差額,借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款

紫藤老師 解答

2020-03-15 09:03

去年收到材料時,你已經(jīng)做暫估的

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2020-03-15 08:54:14
借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會取得發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預(yù)付賬款
2016-01-26 10:20:32
借 在途物資 貸銀行存款 或者借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票到了沖銷應(yīng)付賬款
2015-10-21 15:22:35
你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了
2020-01-02 11:21:05
您好!借原材料-暫估 貸現(xiàn)金
2017-06-17 17:17:20
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