
1月份收到去年的材料發(fā)票,怎么做帳?去年收到材料時已做,借原材料 貸應(yīng)付帳
答: 你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
購買原材料款項已支付,沒有發(fā)票怎么做帳
答: 借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會取得發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,想問下公司每兩個月釆購一種原材料,前期是沒發(fā)票,做暫估入庫,年底最后一次釆購時總的開一張發(fā)票過來,現(xiàn)在最后采購的材料和發(fā)票一起到了,請問要怎樣做帳?
答: 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了


匆匆那年 追問
2020-03-15 09:00
紫藤老師 解答
2020-03-15 09:00
匆匆那年 追問
2020-03-15 09:03
紫藤老師 解答
2020-03-15 09:03
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2020-03-15 09:03