
老師您好 我們之前預付款的一些原材料 現(xiàn)在月底了 入庫了部分 但發(fā)票是要等貨全部到了一起開的 現(xiàn)在怎么做帳務處理呢
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
老師 我采購原材料月底做匯總 付款和未付都是做當月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個月又有新采購的 是做一起么
答: 你好 借原材料貸應付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細的。 沒付款的掛應付賬款。 本月支付 你做借應付賬款貸銀行存款 又采購 借原材料 貸應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入原材料,未開票未付款,借:原材料貸:應付帳款一暫估,那付款時怎做帳
答: 你好,要紅沖以前的,重新記賬開票的付款,


kj_R6diHAQqMevb 追問
2016-05-31 18:39
鄒老師 解答
2016-05-31 18:11
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2016-05-31 18:38
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2016-05-31 18:40