
老師您好 我們之前預(yù)付款的一些原材料 現(xiàn)在月底了 入庫(kù)了部分 但發(fā)票是要等貨全部到了一起開的 現(xiàn)在怎么做帳務(wù)處理呢
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
老師 我采購(gòu)原材料月底做匯總 付款和未付都是做當(dāng)月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個(gè)月又有新采購(gòu)的 是做一起么
答: 你好 借原材料貸應(yīng)付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細(xì)的。 沒付款的掛應(yīng)付賬款。 本月支付 你做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 又采購(gòu) 借原材料 貸應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)入原材料,未開票未付款,借:原材料貸:應(yīng)付帳款一暫估,那付款時(shí)怎做帳
答: 你好,要紅沖以前的,重新記賬開票的付款,


kj_R6diHAQqMevb 追問
2016-05-31 18:39
鄒老師 解答
2016-05-31 18:11
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2016-05-31 18:38
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2016-05-31 18:40