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老師您好 我們之前預(yù)付款的一些原材料 現(xiàn)在月底了 入庫了部分 但發(fā)票是要等貨全部到了一起開的 現(xiàn)在怎么做帳務(wù)處理呢
本公司是做塑料制品的,客戶對公給我們轉(zhuǎn)帳,公司要求備注只能寫貨款與原材料,為什么?跟稅票有哪些關(guān)系?有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師 我采購原材料月底做匯總 付款和未付都是做當(dāng)月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個月又有新采購的 是做一起么

