
老師你好,我去年10月接了一個單位,有些庫存商品賬面余額已經(jīng)沒有了,實際庫存還有而且也銷售了。我把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估入庫了。做了借:庫存商品暫估。貸:應(yīng)付賬款暫估。我看是前面會計多結(jié)轉(zhuǎn)成本了。那匯算清繳我咋調(diào)整成本。
答: 多結(jié)轉(zhuǎn),那就調(diào)匯算清繳納稅調(diào)整表中其他中,
去年暫估借庫存商品1000貸預(yù)付賬款1000結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000今年賬務(wù)怎么做分錄,匯算清繳具體怎么調(diào)增
答: 你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們21年年末發(fā)現(xiàn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,比如我們采購的庫存商品4000元一件,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)成2000元一件了,這個在21年的匯算清繳里怎么調(diào)整
答: 您好,填寫正確的成本金額

