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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 17:24

借:應收賬款貸主營業(yè)務收入,銷項稅額

如意 追問

2020-04-07 17:39

老師,不好意思,剛才我說錯了,我是購買方,借:原材料  進項  貸:應付賬款

如意 追問

2020-04-07 17:41

還有,發(fā)票章,不全能不能回蓋個呀?運輸發(fā)票只標明了運輸物品名稱,沒有標注運輸線路行嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:35

您好
購買方已經(jīng)認證抵扣 不需要退回給銷售方
請問3月份分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:31

請問您是銷售方?
現(xiàn)在要開具紅字?

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:41

借:原材料 借方紅字
貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
貸:應付賬款 貸方紅字

上傳圖片 ?
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借:應收賬款貸主營業(yè)務收入,銷項稅額
2020-04-07 17:24:15
需要購買方申請紅字發(fā)票信息表給銷售方,然后銷售方開具紅字發(fā)票。 分錄就是之前確認收入的分錄的紅字分錄,然后用以前年度損益調(diào)整科目替換主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本科目,最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目
2020-04-23 15:25:57
當月作廢的發(fā)票是不用入賬的對嗎
2020-08-13 10:44:01
您好,如果沒有抵扣呢?銷售方開紅字信息表,再開紅字發(fā)票,如果已經(jīng)抵扣了,采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票
2020-06-18 16:10:22
你好!那你的發(fā)票有重新開嗎?
2018-05-23 17:20:48
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