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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 20:19

您好
請問暫估時候分錄怎么寫的

追問

2020-04-07 20:22

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:23

做相同的紅字分錄沖回 然后根據(jù)發(fā)票做藍字分錄

追問

2020-04-07 20:25

好的,就這樣寫一下,之前轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在都不管了對吧

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:26

暫估的金額跟發(fā)票金額一致么

追問

2020-04-08 08:38

一至

bamboo老師 解答

2020-04-08 08:55

那就紅沖 然后根據(jù)藍字發(fā)票寫分錄就好了

追問

2020-04-08 08:59

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 09:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-04-07 20:19:41
你好 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沖銷?
2021-04-10 10:56:45
你好,之前暫估的成本如果沒有錯誤,是不需要沖銷的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-01-05 21:06:15
也是現(xiàn)在收到發(fā)票后確認成本,因此也是現(xiàn)在調(diào)成本
2018-03-24 12:21:19
借:原材料 貸:其他應付款暫估
2018-11-17 16:40:22
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