老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

我們是建筑公司,別人掛靠的項目,老板轉(zhuǎn)進來墊付材料款的錢做的其他應(yīng)付款,等工程款撥付的時候再轉(zhuǎn)給老板,掛靠的項目我們做了8%的利潤,這部分利潤也是通過其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)給老板的,項目交了經(jīng)營所得的個稅,那么如果做分錄,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到利潤分配怎么做分錄?
答: 你直接就是 借 利潤分配 貸 應(yīng)付股利 借 應(yīng)付股利 貸 其他應(yīng)付款
您好,個獨企業(yè),個稅掛在了其他應(yīng)付款上,利潤分配的時候如何做分錄,才能把這個個稅從法人分紅里扣出來
答: 你好,已經(jīng)交完了個稅,分紅時就不用繳納個稅,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
未分配利潤能償還其他應(yīng)付款法人的借款嗎,怎么做分錄
答: 你好,賬上有錢的才可以還款。

