
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬,應(yīng)該走其他應(yīng)付款2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費(fèi)用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調(diào)整科目: 借:應(yīng)付職工薪酬-90 貸:其他應(yīng)付款-90 借:其他應(yīng)付款-90 貸:應(yīng)付職工薪酬-90這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對嗎?
答: 同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
老師,起初建賬負(fù)債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫在哪個科目?怎么可以試算平衡?
答: 你好!這個確定不了,你期初 是需要盤點(diǎn)所有的對應(yīng)科目,比如現(xiàn)金,銀行存款,原材料等。做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后將這個資產(chǎn)負(fù)債表的金額作為期初數(shù),而不是直接對應(yīng)某個科目。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該走其他應(yīng)付款 2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費(fèi)用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款90 我要在三月份把上述應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款,該怎么做科目?
答: 你好,學(xué)員,這個為什么走其他應(yīng)付款

