
去年暫估的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用90000貨:應(yīng)付賬款_暫估90000今年3月份來(lái)發(fā)票了怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,發(fā)票也是普票,金額一致嗎?
預(yù)提管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月電費(fèi)計(jì)提,借:管理費(fèi)用 39061.45 貸:應(yīng)付賬款 39061.45 本月發(fā)票到了,是不是應(yīng)該做這樣一個(gè)分錄,借:應(yīng)付賬款:39061.45 貸:管理費(fèi)用 39061.45 借:管理費(fèi)用 51442.72 貸:應(yīng)付賬款 51442.72
答: 上述分錄沖銷(xiāo)時(shí),建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個(gè)賬看著清晰,分錄是正確的


Angel 追問(wèn)
2020-04-17 12:47
郭老師 解答
2020-04-17 12:49
Angel 追問(wèn)
2020-04-17 12:51
Angel 追問(wèn)
2020-04-17 12:52
郭老師 解答
2020-04-17 12:56