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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-22 11:48

你好,將原來的未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入

普雅花6132 追問

2020-04-22 11:50

不太明白,能否寫個會計分錄?

龍楓老師 解答

2020-04-22 13:44

1、銷售時的會計分錄:
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入-未開票收入
貸: 應交稅費--應繳增值稅-銷項稅額
(注釋:也就是說,即使沒有開票,也要繳納稅款的)
2、開具發(fā)票時的會計分錄:
借:主營業(yè)務收入--未開票收入
貸:主營業(yè)務收入-**公司

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相關問題討論
同學,你好 21年,你分錄怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
你好,將原來的未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入
2020-04-22 11:48:13
無票收入是負數(shù)!先跟專管員溝通好才能開!
2019-07-02 08:02:07
1月份開具沖紅發(fā)票的時候做賬: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數(shù)字和賬上收入數(shù)字就不匹配了
2020-01-06 11:15:58
請問上月已入賬,這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務處理呀!是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀!具體怎么處理呢?
2016-12-02 14:16:39
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