亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-23 11:11

是的。是這樣賬務(wù)處理的

小天使 追問

2020-04-23 11:14

我看我們會計是這樣,計提時,借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款-社保個人部分
借管理費用-社保(公司部分),貸應(yīng)付職工薪酬-工資

辜老師 解答

2020-04-23 11:15

這樣其實是不對的

小天使 追問

2020-04-23 11:15

那就是我前面的處理羅,

辜老師 解答

2020-04-23 11:16

是的,按前面的方式處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...