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送心意

鐘存老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-24 01:15

最終要調(diào)整應(yīng)交所得稅,和未分配利潤的

鍋叾·baby 追問

2020-04-24 07:22

是,我就是要調(diào)整企業(yè)所得稅,但要怎么賬務(wù)處理

鍋叾·baby 追問

2020-04-24 07:23

賬務(wù)處理后怎么報(bào)表怎么平衡?

鐘存老師 解答

2020-04-24 08:45

只要你最終的結(jié)果。體現(xiàn)在未分配利潤核心交所得稅,報(bào)表自然就平衡了。

鍋叾·baby 追問

2020-04-24 12:57

老師,能告訴我怎么做賬務(wù)處理

鐘存老師 解答

2020-04-24 15:32

可以告訴您具體賬務(wù)處理,你首先要告訴我你要調(diào)什么藥,調(diào)增還是調(diào)節(jié),比如說你收入手機(jī)了還是多記了,或者是成本手記了,還是多記了,或者是費(fèi)用少記了,還是多記了?

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最終要調(diào)整應(yīng)交所得稅,和未分配利潤的
2020-04-24 01:15:46
以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
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