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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-07 10:56

你這個后續(xù)真實抵減個人部分時候做,沒有抵減,那這個先不做,抵減公司部分不處理,只有抵減個人部分做借借 管理費用-社會保險費 負數 貸 應付職工薪酬-社會保險費 負數,借應付職工薪酬-社會保險費 負數,借其他應付款-個人社保

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相關問題討論
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅耍氵@個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
計提工資: 借:管理費用—工資, 貸:應付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應付款—個人社保, 應交稅費—個人所得稅, 繳個稅時: 借:應交稅費—個人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計提: 借:管理費用—社保單位, 貸:應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時: 借:應付職工薪酬—社保單位, 其他應付款—個人社保, 貸:銀行存款,
2021-09-03 11:14:04
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
這樣做對嗎?
2016-01-13 13:02:08
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