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小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-19 16:14

你好,《國家稅務總局關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)中已明確了企業(yè)所得稅的處理:企業(yè)以買一贈一等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入。雖然這是在企業(yè)所得稅方面的規(guī)定不適用于增值稅,但是我們可以從中把握到政策的傾向性,即這種買贈行為是不屬于捐贈的。
企業(yè)采取“買一贈一”的促銷方式,實質上是在商品主貨物價格上給與的折扣讓利,那么根據(jù)《關于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)[1993]154號):納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。又根據(jù)《關于折扣額抵減增值稅應稅銷售額問題通知》(國稅函[2010]56號):納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。企業(yè)可以在銷售時將主貨物、從貨物開具在同一張發(fā)票上,然后注明將主貨物的價格予以折扣,折扣的幅度即為從貨物的價值,即折扣后的貨物價值合計仍與主貨物的原價一致,這樣在一張發(fā)票上體現(xiàn)出了主、從貨物的價值,而且銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上列明,可按折扣后的銷售額征收增值稅,同時也避免了從貨物按照無償贈送繳納增值稅的風險。

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你好,《國家稅務總局關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)中已明確了企業(yè)所得稅的處理:企業(yè)以買一贈一等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入。雖然這是在企業(yè)所得稅方面的規(guī)定不適用于增值稅,但是我們可以從中把握到政策的傾向性,即這種買贈行為是不屬于捐贈的。 企業(yè)采取“買一贈一”的促銷方式,實質上是在商品主貨物價格上給與的折扣讓利,那么根據(jù)《關于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)[1993]154號):納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。又根據(jù)《關于折扣額抵減增值稅應稅銷售額問題通知》(國稅函[2010]56號):納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。企業(yè)可以在銷售時將主貨物、從貨物開具在同一張發(fā)票上,然后注明將主貨物的價格予以折扣,折扣的幅度即為從貨物的價值,即折扣后的貨物價值合計仍與主貨物的原價一致,這樣在一張發(fā)票上體現(xiàn)出了主、從貨物的價值,而且銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上列明,可按折扣后的銷售額征收增值稅,同時也避免了從貨物按照無償贈送繳納增值稅的風險。
2020-05-19 16:14:59
生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2020-04-17 11:00:21
退貨記賬憑證和申報增值稅申報表的填制: 1、增值稅專用發(fā)票的填制:如果客戶索要商品退貨,則需要填補增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票應包含以下內容:增值稅專用發(fā)票號碼,商品退貨時間,商品名稱,商品規(guī)格,商品數(shù)量,商品單位,稅率,金額,稅額,填開票人,收票人等 2、記賬憑證的填制:填制記賬憑證時應當注意以下幾點:分錄日期,貸方科目,借方科目,在貸方科目中填制退貨時間,貨物總金額,稅金等內容;在借方科目中填制應付賬款,應付稅金等內容。 3、增值稅申報表的填制:在增值稅申報表中,應當填制發(fā)票號碼、退貨時間、金額、稅額、發(fā)票類型等內容,并且要核對好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準確性。 拓展知識:重要的是要充分考慮各方面因素,以免造成記賬憑證和增值稅申報表上的錯誤,出現(xiàn)稅收等問題。因此,應該建立科學有效的管理和核算制度,確保準確填制稅務機關所要求的個人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務申報表,以確保正確的納稅義務。
2023-02-26 13:00:19
您好,您具體是什么情況下免稅的
2019-06-06 10:34:57
你好,可以去做之前年度增值稅申報表的更正申報的
2019-07-24 11:14:54
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