你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師!研發(fā)支出-資本化支出科目,什么時(shí)候才可以轉(zhuǎn)到損益里面去呢?一定要項(xiàng)目結(jié)束后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果一個(gè)項(xiàng)目好幾個(gè)月都沒有結(jié)束就一直放在研發(fā)支出-資本化支出里面嗎?(直至形成無形資產(chǎn)或確定不能形成無形資產(chǎn)再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出?)(這期間這些費(fèi)用一直不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?)如果可以稅前扣除賬應(yīng)該怎么做呢?這里我有些迷糊,感謝老師解答!
答: 您好,您是資本化支出的,研發(fā)支出是需要轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)的,到無形資產(chǎn)攤銷的時(shí)候才轉(zhuǎn)到損益類科目里面,
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我們有研發(fā)費(fèi)用支出,如果加計(jì)扣除100%,比如現(xiàn)在財(cái)報(bào)上的研發(fā)費(fèi)用是2萬,加計(jì)扣除是100%,也就是4萬可以在所得稅前扣除,我填寫A10000表的時(shí)候是填寫利潤表上的2萬還是計(jì)算出來的4萬,除了第一張表需要填寫還需要填寫那些表格?
答: 您好, 利潤表按照賬上填就行的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)支付給技術(shù)研發(fā)人員的工資薪金,需要按照研發(fā)費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
答: 企業(yè)根據(jù)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)(國稅發(fā)【2008】116號)的有關(guān)規(guī)定:?企業(yè)從事《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》和國家發(fā)展改革委員會等部門公布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》規(guī)定項(xiàng)目的研究開發(fā)活動,其在一個(gè)納稅年度中支付給在職直接從事研發(fā)活動人員的工資、薪金、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照規(guī)定實(shí)行加計(jì)扣除。


文老師 解答
2020-05-23 17:33
詼詼 追問
2020-05-23 17:36
文老師 解答
2020-05-23 17:40
詼詼 追問
2020-05-24 10:09
文老師 解答
2020-05-24 10:39