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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-27 14:27

你好,可以要求按原稅率開發(fā)票的。

 追問

2020-05-27 14:27

對方咨詢稅管員,說不能開了

 追問

2020-05-27 14:28

要按現(xiàn)在的稅率開票,申報時我該怎么處理呢?

QQ老師 解答

2020-05-27 14:35

你好!可以按原紅字發(fā)票信息開原稅率的,如果開新稅率的,你們抵扣就吃虧了。

 追問

2020-05-27 14:36

哦,好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-27 14:47

不客氣歡迎下次提問

 追問

2020-05-27 14:53

那再請教老師下,公司去年收到一筆個人代付的貨款,又不能開發(fā)票,不知道該怎么處理,一直未確認收入,像這種應(yīng)該怎么處理呢?

QQ老師 解答

2020-05-27 15:05

你好!計入無票收入就可以

 追問

2020-05-27 15:07

那我可以在今年計入無票收入嗎?對以前年度有什么影響呢?

QQ老師 解答

2020-05-27 15:08

你好!可以計入今年處理

 追問

2020-05-27 15:09

哦,謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-27 15:11

不客氣歡迎下次提問

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你好,可以要求按原稅率開發(fā)票的。
2020-05-27 14:27:04
你好,你方是銷貨方還是購進方
2018-09-04 12:57:07
你把之前的紅沖然后做新開的發(fā)票
2020-01-05 17:51:30
您好,需要你們開具紅字專用信息表,銷售方開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。 收到前面2份發(fā)票的發(fā)票以后 可以做分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 也可以全部紅沖,再做正確的分錄
2019-12-29 08:47:08
去稅局大廳申報,給稅局說之前轉(zhuǎn)出過了,帶上之前申報表,
2020-12-07 14:54:20
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