
請問2019年收到一張發(fā)票抬頭開錯的專票,當(dāng)月做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但開票方一直未重開發(fā)票,現(xiàn)在稅率降了,開票方還能開原稅率的發(fā)票嗎?如果開票方只能開降了以后的稅率,我又該如何操作?
答: 你好,可以要求按原稅率開發(fā)票的。
7月開出倉儲費,這個月發(fā)現(xiàn)稅號開錯,重開發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,你方是銷貨方還是購進方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我公司10月份建溫室大棚,10月支付了一筆款,11月又支付了一筆,11月給開了專票,但是因為開票有誤,需要重開發(fā)票,但是11月份的我已經(jīng)把進項稅額認證抵扣了,那要是明年1月怎么紅沖怎么走賬,是需要我公司申請開哄孩子發(fā)票嗎
答: 您好,需要你們開具紅字專用信息表,銷售方開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。 收到前面2份發(fā)票的發(fā)票以后 可以做分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 也可以全部紅沖,再做正確的分錄


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2020-05-27 14:27
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