
老師您好,地方3月開(kāi)專票給我們,我們已經(jīng)認(rèn)證入賬了,對(duì)方要沖紅,然后五月又開(kāi)一張一正,一負(fù)發(fā)票我們,怎么處理?五月申報(bào)已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
答: 你好 紅字發(fā)票你做紅沖處理 藍(lán)字發(fā)票重新入賬即可
老師您好,地方3月開(kāi)專票給我們,我們已經(jīng)認(rèn)證入賬了,對(duì)方要沖紅,然后五月又開(kāi)一張一正,一負(fù)發(fā)票我們,怎么處理?五月申報(bào)已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
答: 你好,紅沖了就可以了哦,藍(lán)字分錄的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對(duì)方涉嫌虛開(kāi)發(fā)票 ,稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個(gè)要怎么做帳呀
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款

