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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-09 15:44

這個(gè)廣告發(fā)票是用來(lái)干嘛的

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:46

后期可能會(huì)給別的公司開(kāi)出去

吳少琴老師 解答

2020-06-09 15:47

那等你有收入的時(shí)候做成本處理

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:47

我網(wǎng)上查著記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,可是我本悅沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊

吳少琴老師 解答

2020-06-09 15:48

那等你有收入的時(shí)候做成本處理

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:51

跨月可以嗎。

吳少琴老師 解答

2020-06-09 15:53

跨月可以嗎。
可以的

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:53

別的廣告公司做的那種噴繪的紙,我們公司買過(guò)來(lái),給政府的閱報(bào)欄做的創(chuàng)城廣告

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:53

但是對(duì)方只能給開(kāi)廣告費(fèi)

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:55

老師,我就是想問(wèn),如果我想去庫(kù)存,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要什么票呢,我們是小規(guī)模納稅人,廣告行業(yè)

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 15:56

入庫(kù)存,打錯(cuò)字了

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 16:05

在嗎?老師

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 16:14

也摸不說(shuō)話了呢

吳少琴老師 解答

2020-06-09 16:21

你提供的是廣告服務(wù),就用這個(gè)廣告費(fèi)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 16:23

如果我入庫(kù)原材料加工,然后銷售呢,

吳少琴老師 解答

2020-06-09 16:28

給你開(kāi)廣告費(fèi),沒(méi)有數(shù)量,單價(jià)怎么計(jì)入庫(kù)存

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 16:34

我感覺(jué)您沒(méi)有明白我的意思,我的意思是說(shuō)如果,如果我想要入庫(kù)存,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,廣告行業(yè)一般入庫(kù)什么比較好

吳少琴老師 解答

2020-06-09 16:36

入庫(kù)的話,計(jì)入的是你的廣告的材料,廣告紙,廣告畫(huà)面

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 17:10

老師,那我現(xiàn)在別人給我開(kāi)的廣告費(fèi)發(fā)票,怎么記賬呀,先記管理費(fèi)用,下個(gè)月又收入了,在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用可以嗎。

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 17:22

老師還在嗎?麻煩回復(fù)我一下

吳少琴老師 解答

2020-06-09 17:23

這個(gè)月先不記賬,等你下個(gè)月有收入了,把這個(gè)發(fā)票計(jì)入成本

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 17:26

我是怕下個(gè)月也沒(méi)有收入呢,不是普通發(fā)票180天就無(wú)效了嗎

吳少琴老師 解答

2020-06-09 18:03

你這180天一直不做廣告嗎?

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 21:56

不一定,萬(wàn)一呢

丹丹 追問(wèn)

2020-06-09 21:56

不一定,萬(wàn)一呢

吳少琴老師 解答

2020-06-09 22:24

沒(méi)有收入的入,就不做成本

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)廣告發(fā)票是用來(lái)干嘛的
2020-06-09 15:44:53
如果不是煙草零售企業(yè),作為管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬。
2020-01-09 13:00:29
你好是的。正常是需要查驗(yàn)真?zhèn)?的??
2021-07-12 10:24:20
您好 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用科目跟收到普通發(fā)票一樣賬務(wù)處理
2020-03-03 14:18:53
您好!是的。也可以有無(wú)票收入
2017-07-04 10:43:07
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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