
都是負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
答: 你之前計提那個沖掉就可以,借管理費用 單位社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 單位部分抵減個人,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個人社保
負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄?
答: 同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負(fù)號就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄
答: 購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 認(rèn)證未通過的,購貨方不抵扣進項稅,也不做進項稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會計處理: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字)

