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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 09:36

您好
借:銀行存款 5000
貸:預(yù)收賬款 5000
借:銀行存款 10000
貸:預(yù)收賬款 10000

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 09:38

可以是借銀行存款5000  貸預(yù)收賬款500
收尾款時(shí),借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

bamboo老師 解答

2020-06-18 09:39

可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 09:47

老師,比如我們做活動(dòng)時(shí)卡費(fèi)100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,這樣怎么做?

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 09:51

??????怎么做老師

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:21

是您單位實(shí)際只支付了9900么

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:21

是實(shí)際只收了9900

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:32

后面的100是后期不能收回么?還是暫時(shí)不收

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:32

收不回,抵扣尾款了

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:34

那就100差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:35

借貸怎么做

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:36

您10000入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:37

收定金時(shí)借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時(shí),借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

這是沒(méi)有抵扣100時(shí)做的

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:38

借銀行存款10000   這個(gè)銀行存款您入了10000 實(shí)際收到了?

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:39

是的,實(shí)際收到的,但現(xiàn)在有抵扣100實(shí)際就收到9900,這100就不懂怎么做了

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:42

借銀行存款 9900 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100,預(yù)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

綠鯉魚(yú)家的紅鯉魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-18 10:42

財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是什么

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:45

可以計(jì)入手續(xù)費(fèi)之類(lèi)的 或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000
2020-06-18 09:36:05
我提問(wèn):運(yùn)輸車(chē)總價(jià)108000,我只付了4萬(wàn)的定金,就開(kāi)走了,下月再付按揭款,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
2016-12-15 15:52:17
你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2022-12-23 22:49:00
借:銀行存款 24000 應(yīng)收賬款 3830 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅
2018-09-03 17:51:51
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)了多少
2021-05-20 12:30:21
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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