
我和一樓有同樣的疑惑,填了之后,在19欄本期應(yīng)納稅額,只體現(xiàn)在38欄期末未繳查補稅額。導(dǎo)致,失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出后,帶不出欠稅
答: 您好,您的報表截圖看下,具體是什么情況
進項稅額轉(zhuǎn)出 賬務(wù)怎么處理 應(yīng)納稅額怎么計算
答: 你好,什么原因轉(zhuǎn)出 增值稅應(yīng)納稅額嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,因購進庫存票有問題,需做進項稅額轉(zhuǎn)出,自查補稅,繳納的就是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),做的進項稅額轉(zhuǎn)出,稅表附表二填寫了之后,主表帶過來進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù), 像圖中應(yīng)納稅額跟轉(zhuǎn)出稅額就不一致,這個怎么處理呢, 您看下截圖,轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)是251846.96, 但是底下的應(yīng)納稅額合計就變少了,因為本期有上期留抵呢,可是進項稅額轉(zhuǎn)出不是不可以抵扣留抵么,那這表該怎么填寫呢
答: 進項轉(zhuǎn)出可以用留抵抵扣的

