
請問老師,公司2018年1月申報2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個月到國稅更正申報了,補交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務處理,增值稅怎么結轉
答: 您好,參考分錄,借應交稅費應交增值稅(減免稅款)-330貸應交稅費未交增值稅-330。
國稅申報增值稅數比賬務多1分,多的1分做賬務處理時,借方科目記什么科目
答: 記入營業(yè)外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
餐飲行業(yè)增值稅申報,享受加計抵減政策后,加計抵減的這部分稅額如何做賬務處理?
答: 您好,會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業(yè)外收入


小林老師 解答
2020-06-19 09:08
雨中漫步 追問
2020-06-19 09:45