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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-25 09:04

您好,計入19年費用,19年匯算清繳納稅調(diào)增。

May2017 追問

2020-06-25 09:18

老師,您好!19年暫估時  借:管理費用-暫估   貸:其他應付款-暫估。20年匯算清繳時,納稅調(diào)增,并做分錄  借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-暫估,這樣做可否?

小林老師 解答

2020-06-25 09:52

您好,不是這個意思。納稅調(diào)增是費用支出企業(yè)所得稅前不得扣除。只影響所得稅費用和應交稅費應交企業(yè)所得稅金額。與其他應付款金額無關。

May2017 追問

2020-06-25 10:06

老師,您好!是這樣的,19年暫估費用時,這筆費用就不是真實發(fā)生的,而是虛做的暫估,如果不把其他應付款沖銷的話,賬上還掛著這筆其他應付款呀

小林老師 解答

2020-06-25 10:13

您好,若您虛做業(yè)務,那您20年應沖回,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:其他應付款-暫估(紅字)。同時可能會補繳19年企業(yè)所得稅(若有)。

May2017 追問

2020-06-25 10:28

老師,您好!我是這樣的做,我怕做錯了,非常感謝老師的專業(yè)解答。

小林老師 解答

2020-06-25 10:29

您好,您客氣了,非常榮幸能夠給您支持!

小林老師 解答

2020-06-25 10:30

您好,注意上述事項對企業(yè)所得稅的影響,因為實際上企業(yè)可能少繳納企業(yè)所得稅。

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你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-07-09 16:23:43
您好,計入19年費用,19年匯算清繳納稅調(diào)增。
2020-06-25 09:04:48
你好,這個選擇是就可以了
2020-05-20 14:56:17
你好 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納l:借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-05-18 15:31:30
借:未分配利潤貸:應交稅費,借:應交稅費貸:銀行存款
2018-08-23 13:23:37
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