
我司適用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年度匯算清繳時,招待費(fèi)用調(diào)增時產(chǎn)生了交費(fèi),這個分錄如何寫呢,這種算是補(bǔ)繳嗎。
答: 你好這個不需要單獨(dú)做分錄,只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。 如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證
老師好,2023年發(fā)現(xiàn)2022年度,社保費(fèi)-公司部分(多計(jì)提1260),當(dāng)時做到社保-個人部分里面去了,2022年度匯算清繳已經(jīng)過了, 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,具體是要怎么樣操作?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,麻煩老師列個明確的分錄,請老師幫忙認(rèn)真看一下問題,謝謝!
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。在2021年12月份漏記了收入?,F(xiàn)在3月份才發(fā)現(xiàn)。21年度匯算清繳還沒有報(bào)。之前12月份季報(bào)已經(jīng)報(bào)了。這樣怎么處理,怎做賬?謝謝
答: 你好,在這個月可以補(bǔ)上的,借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。


May2017 追問
2020-06-25 09:18
小林老師 解答
2020-06-25 09:52
May2017 追問
2020-06-25 10:06
小林老師 解答
2020-06-25 10:13
May2017 追問
2020-06-25 10:28
小林老師 解答
2020-06-25 10:29
小林老師 解答
2020-06-25 10:30