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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-06 09:09

跨年的銷售收入,應(yīng)做“以前年度損益調(diào)整”科目 。

先注銷錯誤的分錄:

相反的會計分錄:

借:預(yù)收帳款

主營業(yè)務(wù)收入

銀行存款

貸:預(yù)收帳款

應(yīng)收帳款

做一筆正確的會計分
借:預(yù)收賬款 (代付稅金) 應(yīng)收賬款 (應(yīng)收款) 

貸:預(yù)收賬款 (預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收) 主營業(yè)務(wù)收入 代理收入 銀行存款

調(diào)整以前年度損益調(diào)整 

借:以前年度損益調(diào)整 

貸:主營業(yè)務(wù)收入

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 

借:利潤分配-未分配利潤 

貸:以前年度損益調(diào)整 

如果有計提盈余公積還需要沖盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)為0,以前年度的主營業(yè)收入也為0(以前年度的不能影響到今年利潤)。

影子 追問

2020-07-06 09:10

增值稅怎么辦

樸老師 解答

2020-07-06 09:25

增值稅紅沖了就可以了

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跨年的銷售收入,應(yīng)做“以前年度損益調(diào)整”科目 。 先注銷錯誤的分錄: 相反的會計分錄: 借:預(yù)收帳款 主營業(yè)務(wù)收入 銀行存款 貸:預(yù)收帳款 應(yīng)收帳款 做一筆正確的會計分 借:預(yù)收賬款 (代付稅金) 應(yīng)收賬款 (應(yīng)收款)? 貸:預(yù)收賬款 (預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收) 主營業(yè)務(wù)收入 代理收入 銀行存款 調(diào)整以前年度損益調(diào)整? 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整? 如果有計提盈余公積還需要沖盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)為0,以前年度的主營業(yè)收入也為0(以前年度的不能影響到今年利潤)。
2020-07-06 09:09:38
您好,跨年度調(diào)整損益類科目,通過以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表科目不變,最后將以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤。
2020-07-06 09:13:23
你好,這個是今年的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,補上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2021-09-18 14:20:04
直接沖銷原收入數(shù)據(jù),再按正確的收入數(shù)據(jù)處理,并計提增值稅
2017-07-31 19:06:16
多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-05-26 12:12:35
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