
老師 服裝司的設(shè)計(jì)費(fèi)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣做是否正確 借:銀行存款(應(yīng)收)貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤
答: 你好,收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄是這樣處理
老師好,我公司賣掉幾個(gè)廢桶,和一些廢紙。分錄:借銀行存款100,貸其他業(yè)務(wù)收入88.5,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅11.5。分錄對了嗎?但是我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?謝謝老師。
答: 你好 分錄是對的 這個(gè)廢桶不知道成本嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應(yīng)交稅費(fèi) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款


朱 追問
2020-07-07 17:31
答疑蘇老師 解答
2020-07-07 17:33
朱 追問
2020-07-08 09:54
答疑蘇老師 解答
2020-07-08 10:07