
老師 服裝司的設(shè)計費收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣做是否正確 借:銀行存款(應(yīng)收)貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤
答: 你好,收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄是這樣處理
老師好,我公司賣掉幾個廢桶,和一些廢紙。分錄:借銀行存款100,貸其他業(yè)務(wù)收入88.5,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅11.5。分錄對了嗎?但是我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?謝謝老師。
答: 你好 分錄是對的 這個廢桶不知道成本嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應(yīng)交稅費 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;應(yīng)交稅費繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款

