
增值稅申報表留抵稅額對應科目余額表上哪個科目呢
答: 您好!這個沒有對應的科目的。
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應交稅費-未交增值稅金額嗎
答: 您好,是的,留抵稅額您只要看應交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅, 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 "應交稅金--應交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表的應交稅費應交增值稅在借方是不是表示留抵的稅額呢
答: 你好! 是的,可能是進項稅額的(表示留抵)
新接賬企業(yè),只錢做賬的沒有把增值稅留抵稅額做到科目余額表中,進項和銷項數(shù)目是相等的,現(xiàn)在留抵稅額加上的話,應交稅費那里就不平,該怎么做分錄調賬呢
老師,我們本期進銷相抵后實際應交稅77823.25元,期初有留抵稅額7157.14元,造成科目余額表應交稅費為70666.11元,怎么調整啊!有表,請老師指教。
老師,我接受一家公司會計,他上期科目余額表上應交稅費科目有貸方負數(shù),那就是上期有留抵的數(shù)額,我問上一個會計他說不記得了,這我要怎么查上期是否有留抵稅額


Administrator 追問
2020-07-14 12:03
宋生老師 解答
2020-07-14 12:04
Administrator 追問
2020-07-14 12:10
Administrator 追問
2020-07-14 12:11
宋生老師 解答
2020-07-14 14:17
Administrator 追問
2020-07-14 14:18
宋生老師 解答
2020-07-14 14:21
Administrator 追問
2020-07-14 14:24
Administrator 追問
2020-07-14 15:05
宋生老師 解答
2020-07-14 15:29
Administrator 追問
2020-07-14 16:00
宋生老師 解答
2020-07-14 16:28
Administrator 追問
2020-07-14 16:34
宋生老師 解答
2020-07-14 16:38