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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-07-14 12:00

你好!資產(chǎn)負債表是平的嗎現(xiàn)在。

Administrator 追問

2020-07-14 12:03

是平的,他應該是先報稅在做的賬,那個留低稅額沒有做在里面

宋生老師 解答

2020-07-14 12:04

你好!這個要看具體分錄,如果是平的,不建議調賬。
因為本身留底金額是不需要單獨做分錄的。

Administrator 追問

2020-07-14 12:10

但是我今年的賬里面就顯示應交稅費多了

Administrator 追問

2020-07-14 12:11

轉出為交增值稅少了

宋生老師 解答

2020-07-14 14:17

你好!應交稅費的哪個科目明細多了。

Administrator 追問

2020-07-14 14:18

轉出未交增值稅

宋生老師 解答

2020-07-14 14:21

你好!這個有余額,沒有結轉的是嗎?

Administrator 追問

2020-07-14 14:24

余額就是之前少記的那筆留抵稅額

Administrator 追問

2020-07-14 15:05

是平的,但是應交稅費那欄比實際的要多

宋生老師 解答

2020-07-14 15:29

你好!這個你可以對沖一下就好了。你轉出未交增值稅是貸方余額是嗎?

Administrator 追問

2020-07-14 16:00

怎么對沖呢,能說下分錄嗎

宋生老師 解答

2020-07-14 16:28

你好!借應交稅費—應交增值稅—留底稅額 貸:應交稅費—應交增值稅——未出未交增值稅。
不過正規(guī)的操作并沒有這樣的分錄。因為這2個本身不需要結轉。

Administrator 追問

2020-07-14 16:34

那留抵稅額也有余額了

宋生老師 解答

2020-07-14 16:38

你好!是的。只是并沒有要求結轉。

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相關問題討論
您好!這個沒有對應的科目的。
2018-09-26 17:14:16
您好,是的,留抵稅額您只要看應交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅, 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 "應交稅金--應交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-01-13 14:12:52
你好! 是的,可能是進項稅額的(表示留抵)
2019-11-12 18:27:14
是的,未交增值稅的余額等于留抵稅額。其實,它是指當期應納稅額未據(jù)實支付的稅款,在下期納稅申報可以從當期應納稅款中扣除的部分。那么,你知道該如何計算出未交稅費的余額了嗎?
2023-03-23 19:20:26
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