
老師,對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票多開(kāi)了,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
答: 你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
你好,對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了,我們少付款。但是對(duì)方不愿下月少開(kāi),除了用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出作廢,還有什么更好的辦法。
答: 你好!以后還有交易嗎?可以先掛預(yù)付賬款,或者直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專(zhuān)票,對(duì)方涉嫌虛開(kāi)發(fā)票 ,稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個(gè)要怎么做帳呀
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款


范范 追問(wèn)
2020-07-23 17:58
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 18:03
范范 追問(wèn)
2020-07-23 18:41
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:39
范范 追問(wèn)
2020-07-23 19:40
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:42
范范 追問(wèn)
2020-07-23 19:50
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 20:00