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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-25 10:39

你沒有付款,就是,借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款
如果付款了,就是貸:銀行存款

寂寞的咖啡豆 追問

2020-07-25 10:46

好的 謝謝   然后請問下我是用軟件記賬的 記賬憑證多久需要打印出來一次呢?  然后需要把原始憑證和發(fā)票都相應(yīng)的貼到記賬憑證后面對嗎

辜老師 解答

2020-07-25 10:47

憑證是按月打印的,原值憑證放在記賬憑證后面的

寂寞的咖啡豆 追問

2020-07-25 10:49

那記賬憑證的編號  是不是每月都可以從1開始

辜老師 解答

2020-07-25 10:53

是的,從1號往下編制

寂寞的咖啡豆 追問

2020-07-25 11:05

還請問一下 ,那銀行扣除的年費(fèi) 是直接記入管理費(fèi)用,需要待攤嗎

辜老師 解答

2020-07-25 11:08

這個不用待攤的,直接計(jì)入費(fèi)用的

寂寞的咖啡豆 追問

2020-07-25 11:14

再請問下老師, 那這筆年費(fèi)支出的原始憑證就直接貼銀行的對賬單就可以了 對嗎?
 那 如果下發(fā)了員工工資 和提成, 那這筆賬的原始憑證是什么么? 需要填寫轉(zhuǎn)賬憑證貼在記賬憑證后面嗎?

辜老師 解答

2020-07-25 11:15

是的,放憑證后面就可以
工資和提成要附上工資表的

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你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應(yīng)付賬款? 科目過渡的。 實(shí)際工作中,你可以這樣處理。
2024-06-12 18:50:02
你好,可以的 一般以取得第一筆收入之前的期間為籌建期
2016-07-13 13:32:54
你沒有付款,就是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 如果付款了,就是貸:銀行存款
2020-07-25 10:39:04
你好,預(yù)付賬款這個科目是有的,你那樣處理是對的,按照月份攤銷
2019-11-03 17:13:18
您好,這樣是正確的呢
2021-07-15 11:35:55
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