
如果員工上交憑證是墊付款 購買的東西屬于公司開辦費(fèi)。 上交憑證之后當(dāng)天報(bào)銷。 是不是可以直接借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款。 如果不是當(dāng)天報(bào)銷就要記應(yīng)付賬款?
答: 你沒有付款,就是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 如果付款了,就是貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)貸:應(yīng)付賬款——xx公司借:應(yīng)付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來
答: 你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應(yīng)付賬款? 科目過渡的。 實(shí)際工作中,你可以這樣處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,11月份申請(qǐng)付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應(yīng)付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應(yīng)付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100,貸應(yīng)付賬款100.還是這樣做:借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
答: 借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)

